A追踪审计业务的进程
B考虑项目组各成员的素质和专业胜任能力,以及是否有足够的时间执行审计工作,是否理解工作指令,是否按照计划的方案执行审计工作
C解决在审计过程中发现的重大问题,考虑其重要程度并适当修改原计划的方案
D识别在审计过程中需要咨询的事项,或需要由经验较丰富的项目组成员考虑的事项
会计师事务所应当要求项目负责人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核。
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会计师事务所应当对每项业务委派至少()位项目负责人。
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审计报告应当由一名负责该项目的注册会计师和一名对审计项目负最终复核责任的合伙人签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。
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负责监督工程的质量监督机构应当对工程竣工验收的()进行现场监督。
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单位内部会计监督制度的基本要求包括:重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确。前述的“重大经济业务事项”包括()。
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审计项目归档工作实行审计组组长负责制,审计组组长应当确定立卷责任人。立卷归档工作由()审查验收。
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会计师事务所应当要求()对业务执行实施指导、监督与复核。
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根据监察稽核控制的要求,基金管理人应当设立()对董事会负责,报证券监督管理机构核准。
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对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部会计监督制度中()的基本要求。
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