AⅠ和Ⅱ。
BⅢ和Ⅳ。
CⅠ、Ⅱ和Ⅳ。
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
在下列哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()
单选题查看答案
一名内审师获得的有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是:()
单选题查看答案
一名内审师获得的有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是:()
单选题查看答案
一名内部审计师运用大量技术来选择样本。一种经常使用的适当的技术是随机选择。在下列哪种情况下,随机选择是最不合理的?()
单选题查看答案
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
单选题查看答案
以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计工作方案?()
单选题查看答案
一名内部审计师为了在业务中完成“提供有用、及时的信息并促进运营的改进”的内部审计目标,内审师应该:()
单选题查看答案
内部审计部门开展后续审计的责任应当在下列哪类文件中加以规定?()
单选题查看答案
审计师在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,有两名员工告知内审师某工序所用的化学品引起其头痛和其他症状。内部审计师应该:()
单选题查看答案