A对
B错
内部审计人员应当实施适当的审计程序,对风险应对措施进行审查。根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括以下几个方面()。
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风险管理的审查和评价结果应反映在内部控制审计报告中,必要时应具专项审计报告。
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内部审计人员在审计过程中,应充分考虑重要性与审计风险的问题。
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核算部门应加强对日常监督结果的分析应用,开展会计核算风险评估和预警,提出完善会计规章制度、会计管理和内部控制的意见和建议。
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根据银行法律风险管理制度的层级分类,内部法律制度体系中以下()规章应由总行办公室组织职能部室起草。
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风险型决策,每个方案的执行都可能出现不同的结果,但各种结果出现的概率是未知的,完全凭决策者的经验、感觉和估计作出的决策。
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中国人民银行领导干部履行职责审计,内审部门应当根据审计发现的问题确定责任,分别提出处理意见和建议。对于严重违规,造成较大经济损失或风险隐患以及造成其他较大不良影响,审计对象应承担直接责任的,应()。
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内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到()。
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内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内部风险是否已得到充分、适当的确认。
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