A一般凭证
B业务凭证
C空白重要凭证
D有价单证
()柜员应逐份清点自己经管的空白重要凭证及有价单证等,对系统未联机销号的凭证进行手工销号,并使用相关交易与当日库存和使用的会计要素进行核对,确保账实相符。
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营业终了,柜员应逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全。
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每日营业终了,凭证箱柜员应对本人保管的重要空白凭证在监控下进行清点核对。
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营业终了时,营业经理要加强对()管理,日终()实物,大数卡把,尾数清点,双人封存,并与柜员()核对无误后,进行签章确认。
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柜台营业终了,柜员清点核对钱箱现金、有价单证和重要空白凭证实物,交易凭证和交易流水清单()复核。
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营业终了,柜员在核心系统中打开系统钱箱,清点现金实物并在系统中分币种录入券别明细,系统核对无误后,()对现金复点。
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营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。
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营业终了,柜员应及时将小钱柜中的现金全部上缴,解除柜员与小钱柜的绑定关系。现金款箱应当双人会同清点相符(采用换箱法的除外),双锁双封入金库保管。
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99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
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