A收、付款账户的账号、户名是否正确
B注明的业务发生事由是否真实、合理
C大小写金额是否一致
D凭证各联次内容是否一致,有无涂改
柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。
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查复行收到更正支付业务要素的查询,必须严格以客户提交的原始汇划凭证内容为依据,按规定予以更正后进行查复。业务要素中不得更正的是()。
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查复行收到更正支付业务要素的查询,必须严格以客户提交的原始汇划凭证内容为依据,按规定予以更正后进行查复。业务要素中不得更正的是()
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大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。
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柜员办理业务必须认真审核原始凭证的真实性、合法性,以()为依据,在授权范围内办理业务。
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柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
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在大额支付系统记账时,原始凭证审查无误后,柜员进行以下操作()。
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柜员填制原始凭证的业务,必须注明业务发生的事由。
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委托代理业务减少(归还或收到欠息),首先应审查原始凭证、()、参加表外收方轧账
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