A业务日期
B业务类型
C稽核员
D网点柜员
日常稽核抽取配置,根据()在稽核模型稽核的基础上,按照随机抽取交易进行稽核。
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系统根据稽核规则自动在勾对完成的核心交易流水中筛选出()等需要重点稽核的交易流水信息,并按预先设置的稽核任务分配方案分配给稽核人员,由稽核人员按照审核要点,稽核要求进行人工稽核。
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根据《中国邮政储蓄银行会计稽核管理办法(2013年1.0版)》规定,被稽核机构主管必须每日登录会计稽核系统查看本机构差错信息,及时进行差错核实与回复。被稽核机构最迟应于差错签发后()个工作日内回复。
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日常稽核之后,为提升业务处理质量,还可以对稽核数据进行()。
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再稽核进行稽核操作时,当点击“稽核确认”按钮,则此行数据显示颜色为()。
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稽核员在凭证稽核时发现不符合业务制度要求的问题时,先登记了疑点,由()进行处理。
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稽核员在稽核账务类凭证时,发现不符合相关制度要求时,应登记()。
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进行取款业务稽核时,以下情况需要登记疑点()。
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稽核密印挂失业务时,下列哪些情况应下发差错()。
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