A明细账与总账核对
B抽查被审计单位盘点结果
C询问保管人员
D审查材料收发凭证
监督盘点存货过程中,审计人员采取的措施有()。
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审计人员在进行存货计价的审查时,采取的下列方法中恰当的有()。
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下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。
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审查实收资本中发现存在虚构资本情况,对此应进一步采取的措施有()。
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审查托管证券是否真实存在时,审计人员应采取的主要审计程序是()。
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审查材料等存货时,首要的审计目标是()。
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审查企业H产品,账面库存为2000吨,实地检查结果为1300吨,保管人员提供一份由某单位出具的收货收条抵顶库存,而业务部门则解释为因本企业仓库容量有限,委托其他单位保存。对此,审计人员应采取的措施为()。
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审计某企业应收账款,发现一笔款项230万元,账龄已超过2年,审计人员对此项应收账款采取的进一步审查措施是()
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审查某企业在产品,发现在产品单位成本高于现行售价,审计人员应采取的措施有()。
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