A风险监测
B管理与控制
C账务处理
D内部管理的控制
存款及柜台业务内部控制应重点监控的环节是()
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初次实施内部控制评价时,至少应包括授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等业务活动。()
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对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()
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根据个人外汇存款业务管理规定,柜台受理客户外币现金结汇的()元以下的可直接办理。
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对存款业务核算的检查,主要是对银行业金融机构存款业务核算的()进行检查。
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未建立健全覆盖储蓄存款业务品种的业务操作流程属于储蓄存款业务主要风险中的()
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对存款业务核算的检查,应主要检查()
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未将同一客户的保证金存款明细与其所担保的业务对象逐笔对应,属于保证金存款业务主要风险点中的()
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存款人领取印鉴卡后经联系未能送回的,应自领取之日起()后,由经办人员在《柜台售出对公国内人民币结算业务凭证登记簿》或《重要单证登记簿》上批注“客户领用未送回”字样,业务经理需对相关情况核实后进行注销审批。
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