A按照《关于加强内部管理的补充通知》(鲁农信联办[2009]153号)规定,需要审批的大额现金支取业务
B作废重要空白凭证
C凭证重印业务
D客户银行卡挂失
除以下授权业务外,授权人不需在会计凭证上签字。()
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需要授权的业务经主管柜员审核授权后,主管柜员以会计凭证上打印的授权柜员代号对该笔授权业务负责,除以下()授权业务外,主管柜员不再在会计凭证上签字。
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需要在核心业务系统中授权的业务,经授权人审核并授权后,授权人以会计凭证上打印的授权柜员代号对该笔授权业务负责,仍需授权人在会计凭证上签字负责的业务有()。
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()负责对大额资金汇划及特殊业务进行及时审查及授权责任,凡授权的业务都必须在凭证上签字。
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会计主管对大额提现及其它特殊业务进行授权,并在凭证()签字以示负责。
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原始凭证,由经办柜员加盖(),需要授权的由主管柜员在原始凭证的相应位置上签字(在对应的记账凭证的相应位置签章)。
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借据产生后,借款人在借据上签章,审查岗在信用社、支行会计主管授权下签章(本人签字,加盖合同专用章)。
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严禁授权人随意授权。授权人必须查验()和(),若为冲正类业务,还需审核原错误凭证。
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按规定需授权的业务必须由会计主管进行实时逐笔审查授权,尤其对()等账务处理,授权业务处理完毕前,会计主管不得离开现场。
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