A货币资金收付与记录岗位分离
B业务处理与内部审计独立
C款项结算与审核分离
D支票、印章由一人保管,但要与记录分离
被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
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筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括()
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在业务上给予单位内部审计机构指导的是上一级主管部门审计机构和()。
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在薪酬业务循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责包括:()
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下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()
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生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()
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以下属于内部审计范围的有()。
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关于利润控制的方法,以下正确的有()。
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评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()
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