A推送审批
B直接审批
C不推送审批
D间接审批
现金错款挂销账业务采取推送审批模式分为()步骤。
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如存在未审批完成的现金错款挂销账业务和挂销账抹账等特定业务时,系统将控制申请人员不允许签退,同时拥有任务池中任务审批权限的最后一个人员不允许签退。
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错款审批报告表一联()留存;一联由现金差错网点凭以作销账单附件。
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通过“内部管理-差错-现金-申请”路径对现金错款进行销账,销账方式选择“入客户账”,客户账号不允许输入以405568、62844808等开头的贷记卡号。
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对公现金存款业务中,必须先使用()交易记账收入现金转为待销账,打印现金存款凭证。
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对公现金取款业务,集中处理中心记账后返回网点,由()打印待销账。
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对公现金存款业务,现金柜员使用[7011现金转入/转出待销账]交易办理,现金收付标记选择(),将现金转为(),打印()。
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现金领缴业务错款按“长款归公、短款自赔”,库房现金严格按照“账实分管”原则管理。
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单台自助设备单笔错款核销金额为人民币()的,由分行现金业务主管部门审批。
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