A审核现金支票填写是否规范,是否为过期或远期支票
B审核现金支票背面是否有收款人签章
C现金支票用途是否符合现金管理条例的规定
D审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是()
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对公现金取款业务操作中,受理柜员应审核():
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对公现金取款业务,受理柜员审核相关凭证无误后,在核心系统前台使用()交易处理后即可提交下一环节。
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对公现金取款业务,受理柜员审核相关凭证无误后,受理柜员审核无误后,在核心系统前台使用9981金融业务预判处理,按照现金支票的事项录入,此交易中,业务类型应选择(),借贷标志应选择()。
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单位定期存款开立业务的事后监督审核要点是()
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个人挂失解挂业务的事后监督审核要点是()
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对公现金取款,受理柜员审核无误后,在核心系统前台选择“9981金融业务预判处理”交易,按照现金支票的事项录入(业务类型选择(),借贷标志选择(),提交成功后,插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
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受理现金管理系统客户现金付款业务时,审核要点有()。
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受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。
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