A主查人
B组长
C分管领导
D全体稽核人员
稽核审计对高管人员离任审计的主查人员必须具备()。
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开户行经办人员要对印鉴卡片的各项内容进行审核,在确认()情况下填写账号,经会计主管审核无误后,由经办人员和会计主管在印鉴卡片上加盖个人名章。
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现场检查结束后,稽核员要对记录检查过程、反映检查结果、证实检查结论的主要资料建立档案,以备查考。归档的案卷要按文档要求编制档案目录,专人管理,保存期至少()年。
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审计报告必须以“审计作业记录”为依据,根据“()”进行撰写。
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办事处需加大对辖内农合机构的稽核检查力度,()对辖内农合机构进行一次以上的大额贷款现场检查,严禁严查十种违规违法放贷行为,应建议严肃追究机构有关责任人员的责任。
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稽核工作底稿应内容完整、记录清晰、结论明确,客观反映稽核方案的制定及实施情况,并包括与形成稽核结论和建议有关的()。
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()是稽核人员对某一特定稽核对象总体进行全面审查的稽核方法。
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开通联行业务的营业机构受理汇兑汇出业务时,汇款人应提交()(一式三联),柜员应按有关内容进行审核。
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序时稽核要求在()等方面进行全面的常规性检查。
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