A四
B三
C二
D一
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。
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对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动:信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和()。
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对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动:信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和()。
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大数据时代的隐私性主要体现为在不暴露用户敏感信息的前提下进行有效的数据挖掘,这有别于传统的信息安全领域,更加关注文件的私密性等安全属性。
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对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。
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当在评估认定层次重大错报风险时,注册会计师应当实施控制测试,以获取其运行有效的审计证据的前提条件包括()。
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医院应在保证正常运转和事业发展的前提下严格控制对外投资,投资范围仅限于()相关领域。
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指引所称信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行()所形成的信息化管理平台。
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计算机信息系统环境下,会计信息处理和内部控制的变革使审计的内容和侧重点没有较大变化。
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