A用以记录房地产购买情况的账号所反映的所有交易活动的打印版本。
B包括评估和调查数据的房地产经纪人档案。
C该公用事业单位记录部门所保留的交易记录。
D房地产经纪人提供的批号清单。
内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?()
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在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是:()
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某IT审计师在审计企业的灾难恢复计划时,发现以下问题,则属于最严重的控制缺陷的是:()
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某IT审计师设计一款系统,与拟审计的信息系统功能相同,然后将测试数据分别在两个系统上运行,比较两者的运行结果,这种计算机审计技术是:()
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内部审计师通过与资产管理员面谈,了解到资产使用部门经常自行购买固定资产,而不是按照公司规定由采购部同一购买。内部审计师在执行详细测试时,通过检查固定资产采购申请单也发现部分申请单没有采购人员签字。那么详细测试提供的证据是:()
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某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用个人电脑与局域网。与大型机系统相比,该系统会增加除了下列哪项以外的风险:()
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某不动产经纪公司正迁入一座装有足够电话线路的大楼。公司考虑安装一套内部数字交换系统(PBX),来连接公司计算机与其它办公设备(如复印机、打印机及传真机等)。在该网络中使用PBX系统的局限性是:()
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某审计师通过改变经济定货数量(EOQ)模式的成本估算,来确定这些变化在多大程度上影响最佳经济定货数量,可以把这种分析叫做:()
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某首席审计官(CAE)是从另一个组织聘请来的。在接下来的计划周期里,CAE基于他之前岗位的工作,为董事会的批准提供了一个内部审计章程和计划。最可能的结果是什么?()
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