A风险是否属于舞弊风险
B交易的复杂程度
C风险是否涉及重大的关联方交易
D风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易
审计中出现的、根据职业判断认为对监督财务报告过程重大的其他事项有()。
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下列做法在审计过程中无法判断登记入账的销售交易均经正确计价的是()。
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下列各项中对审计过程中风险概念的逻辑关系的说法中正确的是()。
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在对某单位审计中,从详细审查收费票据存根入手,建立收费数据统计表28张,统计收费业务1300余笔。利用EXCEL自动筛选功能进行筛选抽样,建立抽查表6张,与收费台账核对,查出了“账外”收费的问题。该审计过程中采用的审查“小金库”的方法是()。
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在对某单位审计中,从详细审查收费票据存根入手,建立收费数据统计表28张,统计收费业务1300余笔。利用EXCEI自动筛选功能进行筛选抽样,建立抽查表6张,与收费台账核对,查出了“账外”收费的问题。该审计过程中采用的审查“小金库”的方法是()。
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对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
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在评估与存货相关的重大错报风险和重要性的过程中,下列类别的存货可能增加审计的复杂性与风险的有()。
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注册会计师在对科研经费审计中如发现自筹资金到位率低于()即可列入重大经济问题。
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下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。
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