A负责业务收入和应收账款记账的财务人员不得经手货币资金
B采购固定资产需要经适当级别的人员批准
C会计主管每月末将银行账户余额与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表
D管理层定期执行存货盘点,以确定永续盘存制的可靠性
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有()
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下列各项中,属于具体审计计划活动的有()。
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确定控制测试样本规模时,下列各项中与样本规模同向变动的有()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()
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下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
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下列各项中,不属于控制环境要素的是()
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下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是()
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下列各项中,属于注册会计师编制审计工作底稿的目的的有()
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下列各项中,属于注册会计师对信息技术应用控制实施控制测试前提的是()。
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