注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中,属于被审计单位内部证据的有()。
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注册会计师在获取审计证据时,获取的下列信息属于其他信息的有()。
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收集审计证据的途径很多,常见的有()。
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以下关丁审计证据充分性的阐述,正确的有()。
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在确定审计证据的数量时,下列说法中错误的有()。
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下列有关审计证据的可靠性的说法,不正确的有()。
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下列审计证据中,既属于书面证据,又属于内部证据的是()。
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下列审计证据中,属于加工证据的是()。
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下列审计证据属于加工证据的是()
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