A监督表内外会计事项的合法性、合规性
B监督利率、汇率使用的正确性
C系统内资金划拨的审批手续是否齐全,核算是否准确
D内部对账是否及时,是否坚持换人逐笔勾对
对公会计业务后督的内容()
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办理移动POS签约后,需要送后督的凭证有()。
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因业务需要开立会计科目或内部账户的单位,向总行会计结算部提交业务联系函的基本内容应包含()。
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差错发生机构收到差错通知单后,应在()个工作日内核实处理,并由会计经理将差错处理结果登记在原差错通知单上反馈至后督中心。
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内部会计报表包括日计表、月计表、半年报、资产负债表、业务状况报告表、外汇牌价变动科目差额表、资本与风险准备金变动表和()
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核心业务系统各类会计核算部门和机构内部不同账户之间的转账交易使用()科目进行过渡。
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各支行()行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的()及有效实施负责。
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根据会计内部控制需要,同时经办公、私柜台业务的网点,会计人员(含会计管理人员和柜员)的最低配置标准应不少于()人。
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会计部门内部对账,对于当日发生的业务,会计部门应坚持每()核对的方式,确保账实、账账、账据、账款、账表和内外账务“六相符”。
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