A审计的领域是财务报表
B外部审计师采用内部审计师的工作
C对某领域开展全面审计
D意见会改善与读者的沟通
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
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某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审计报告。被审计单位的管理层不同意内部审计师做出的有关采购招标方面的审计结论。面对这种情况,内部审计师应该采取下列哪种措施?()
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内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
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内部审计师发现,对于审计报告中存在的问题,管理层已经同意执行,但具体的行动迟迟没有展开,对此情况,内部审计师应该:()
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内部审计师在下列()情况下有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。
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内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()
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在下列哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()
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内部审计师与被审计单位之间的成功交流,部分依赖于适当地强调重点,这样双方都能意识到讨论的重点。以下哪种方法能够在最终审计报告中突出要点?()
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以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计工作方案?()
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