A企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度
B企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息
C内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时
D企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()
单选题查看答案
关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()
多选题查看答案
关于企业筹资内部控制,下列说法正确的有()
单选题查看答案
企业应当将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题,应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。
判断题查看答案
关于企业人力资源管理内部控制,下列说法错误的有()
单选题查看答案
关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()
多选题查看答案
近日,在对某银行的现场检查中,发现该行在信贷业务审批过程中为防范担保圈关联风险,在得到贷款企业的查询授权下,查询了该企业及其担保关联企业的企业信用报告,关于该行为下列说法正确的是()。
多选题查看答案
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()
多选题查看答案
内部监督是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息,并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,是实施内部控制的重要条件。
判断题查看答案