审计人员描述内部控制问卷调查法有什么优点和缺点?
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问卷调查法的特点是什么?问卷中应如何对问题进行选择?问题的表述应遵循什么原则?
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财政部门、审计机关、监察机关依法进行调查和检查时,被调查和检查的单位、个人应如何配合?
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审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?
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审计人员对某公司存货的内部控制系统进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制系统的设计部门及各控制者的职权范围,有关业务处理的程序,会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。用调查表法的形式,对存货的内部控制系统提出至少10个“问题”。
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审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
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审计人员应如何在整体层面了解企业内部控制?
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审计人员描述内部控制文字叙述法有什么优点和缺点?
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审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?
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