怎样对内外账务核对情况进行审计?
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怎样对金融机构往来利息收支合规性进行审计?
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在系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符的,应主动与对方核实情况,查明原因,账务记载错误的单位应在()内作出书面说明.
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山东省农村信用社制度规定,系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符,应主动与对方核实情况,账务记载错误单位应在三日内做出书面说明。
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怎样对会计账务“六相符”进行审计?
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每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,如有余额的,最迟()做账务处理。
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怎样审计金融机构往来收入的真实性?
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怎样审计金融机构往来支出的真实性?
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每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。
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