A董事会
B审计委员会
C首席审计官
D内部审计部门
董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
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商业银行内部控制体系连续在()得不到改善的机构,其内部控制评价等级应适当下调。
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中国人民银行可以根据需要,适当的对银行业金融机构的账户透支。
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董事会对内部审计的()承担最终责任。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
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内部审计部门对每-营业机构的风险评估每年至少()。(《银行业金融机构内部审计指引》第25条)
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银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次,审计()至少一次。
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银行业金融机构内部审计部门对(),有权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。
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中国银行业监督管理委员会对金融许可证实行分级授权、机构审批权与许可证发放权适当分离的管理原则。()
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《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济和业务发展需要,建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权。授权应适当、明确,并采取()。
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