A审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁
B审计工作底稿必须以纸质形式存在
C未经授权可以改动审计工作底稿
D不允许项目组和其他经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿
下列各项中,关于工作底稿编制一般要求的说法中不正确的是()。
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下列对“底稿中审计结论在哪添加和维护”的说法中正确的是()
下列选项中,对审计工作底稿设计和实施控制的目的表述不正确的是()。
关于审计结果沟通,下列说法正确的是()。
下列关于会计工作移交说法不正确的是()。
关于审计通知书,下列说法不正确的是()。
下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。
关于内部审计的作用,下列说法不正确的是()。
下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。
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