A差额或比例估计
B不分层的单位平均值估计
C概率比例大小法
D属性抽样
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司进行审计时下面哪项是最不重要的一项?()
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内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是:()
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一名内部审计经理正在复核由职员编写的工作底稿。下列哪项复核说法是正确的?()
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作为跨国化学公司的内部审计师,你被分派到一本地工厂实施经营审计。这个工厂在年限、选址和建筑方面都与公司拥有的最近因排放有害物质而被传唤的另外两家工厂相似。另外你知道工厂里生产的化学制品释放有毒的副产品。假定你有工厂正在排放有害物质的审计证据。作为一名注册的内部审计师,在这种情况下,适当的报告要求是什么?()
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一名内部审计师运用大量技术来选择样本。一种经常使用的适当的技术是随机选择。在下列哪种情况下,随机选择是最不合理的?()
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对设备进行内部审计的程序之一是测试计提折旧的正确性。以下哪项是证实某一设备正在使用的最好证据来源?()
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在对某银行的审计中,内部审计师发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该内部审计师应当()。
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
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在一次经营审计中,一名审计师把一家子公司的存货周转率同既定的行业标准进行比较,其目的是()。
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