审计工作底稿是()的汇集,也是形成()的依据。
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审计工作底稿用以记录审计人员各种收集证据的程序和结果。审计人员编制的审计工作底稿应当()。
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审计证据有不同的形式和不同程度的证明力,其中证明力最低的书面证据是()。
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对审计工作底稿的复核可分为两个层次:第一层次是项目组内部复核,由审计项目经理和项目合伙人负责;第二层次是独立的项目质量控制复核,它是对审计工作结果的最后质量控制。
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结合审计工作底稿的复核,注册会计师必须评估审计测试的结果。财务报表审计结果的评价应关注的问题有()。
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在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师在主任会计师及其被审计公司高管书面同意的情况下可以在规定的保存期届满前删除或废弃审计工作底稿。
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以文字记载的内容来证明被审计事项的各种书面资料是()。
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持票人已按规定行使票据权利但未获结果的书面证明,通常被称为()。
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审计工作底稿的作用之一是便于编制、()和()审计报告。
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