A完整性
B准确性
C授权
D计算机运行
E访问限制
下列选项中,不属于信息技术一般控制的是()。
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关于信息技术对内部控制的影响,下列因素中最相关的是()。
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常见的系统自动控制和信息技术应用控制审计关注点不包括()。
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注册会计师在了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,下列说法中,叙述错误的是()。
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下列选项中,属于内部控制建立和实施过程需要体现其变化的有()。
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下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。
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下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。
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下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。
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下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。
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