A健全性评价
B真实性评价
C合理性评价
D合法性评价
E有效性评价
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
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经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
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下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。
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审计人员对合并财务报表进行审查时,应当审查的内容有()
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对委托贷款业务进行实质性审’查时,应重点审查的内容有()。
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审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。
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下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
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被审计单位存货有大量贵重金属,对此类存货进行内部控制测评时,主要程序包括()。
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审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
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