A存储部门与材料使用部门
B生产计划制订与接受订单
C保管与会计记录
D成本计算与复核
E保管与盘点检查
评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有()
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在审查固定资产业务时发现被审计单位调增了一台设备的入账价值,对此审计人员认为比较合理的解释是()
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被审计单位对以下工资费用的分配,审计认为正确的有()
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效益审计检查和评价的是被审计单位(项目)管理和使用资源的()。
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被审计单位对下列各项固定资产计提了折旧,审计人员认为正确的有()
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审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?()
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被审计单位将以下费用支出计入产品成本,应确认为错误的有()
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下列选项中,被审计单位对以下工资费用分配,应确认为错误的是()
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审计机关对某单位的年度决算报表进行审查,这种审查可被认为是()
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