A销售折扣合理性
B年末应收账款真实性
C销售退回是否经过审批
D销售业务入账时间正确性
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。
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审计人员对被审计单位存货实施监盘时,做法正确的有()。
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审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()
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对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。
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审查某企业融资租赁业务,发现该企业每年年初支付融资租赁费18万元的记录为借记"制造费用"、贷记"银行存款审计人员对被审计单位的处理认定为()。
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审计人员对W公司实施财务审计,开展的存货截止期测试程序可能查明()。
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审计机关依法对被审计单位做出处理处罚决定,体现的审计职能是()。
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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
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