A被审计单位开具的销售发票
B被审计单位成品库填制的出库单
C在较好的销售收款内部控制下形成的应收账款的会计记录
D注册会计师复算的产品成本计算单
下列审计证据可靠性最强的是()。
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下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()。
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下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()。
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在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是()。
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在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属予注册会计师应当考虑的是()。
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下列各项中,被审计单位违反估价或分摊认定的是()。
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下列审计证据中,属于外部书面证据的有()。
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下列关于审计证据的表述,错误的是()。
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下列各项中,最能实现注册会计师交易和事项截止测试目标的是()。
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