A销售预算
B生产预算
C现金预算
D产品成本预算
()是一种既反映预算期内人工工时消耗水平,又规划人工成本开支的业务预算。
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直接人工预算可以反映预算期内人工工时的消耗水平和人工成本。()
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在编制预算时,根据本量利之间有规律的依存关系,按照预算期内可预见的系列业务量水平分别估计成本而编制的预算。这种预算编制方法是()。
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现金流量预算综合了所有预算活动对现金的预计影响,它反映了预算期内的所有现金流入和流出状况。
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预计利润表反映预算期内企业的利润总额和净利润。()
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在全面预算的编制工作中,唯一用业务量来计量的是()。
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固定预算又称静态预算,是指根据预算期内正常的可能实现的某一业务活动水平而编制的预算。
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财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果,以及现金收支等价值指标的各种预算的总称,具体包括()。
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专门反映企业未来一定预算期内财务状况、经营成果和现金收支的一系列计划,如预计资产负债表、预计利润表和现金收支预算等等,是指()
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