A被查单位(主要负责人)
B问题责任人
C问题所在部门负责人
D问题责任人的领导
在内控合规管理信息系统中,主查的底稿由()审核。
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在内控合规管理信息系统中,检查组长的底稿由()审核。
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会计检查结束后5个工作日内,应将《会计检查工作底稿》交检查对象加盖公章确认。
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在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由被查机构登录系统进行确认。
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在内控合规管理信息系统中,检查项目立项人负责选配检查人员,组建检查组,并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工。
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在内控合规管理信息系统中,检查组长可通过“底稿特殊维护”功能对()状态下的底稿进行退回或作废处理。
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在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。
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在内控合规管理信息系统中,一般检查人员的底稿由()审核。
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尽职监督现场检查人员出具底稿交被检查单位负责人或其授权人签字确认前,应()。
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