AⅠ。
BⅡ。
CⅢ。
DⅠ、Ⅱ和Ⅲ。
内部审计师在开展一项审计过程中,怀疑存在付款方面的舞弊,可能存在付款至虚假供应商的行为。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定进一步收集证据。以下哪个程序在进一步收集证据方面最有效?()
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以下哪项表明X公司的市场部可能存在舞弊?()
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在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
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内部审计师必须时刻警惕舞弊行为存在的可能性。如果忽视对以下风险的控制,舞弊或滥用资产的风险最大的是?()
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在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?()
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在认定应收项目的存在性和价值时,下列哪个文件能够提供最有说服力的信息?()
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根据章程,内部审计部门有责任调查舞弊行为。如果内部审计师不可能接触到外部经销商记录和员工,那么他们为调查市场部收受回扣的控告应采取的最好方法是:()
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下列哪个情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?()
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下列()项能对制造商的管理层可能存在的财务报表舞弊迹象做出反映。
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