A固有风险
B检查分析
C控制风险
D业务风险
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()。
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IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
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信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响?()
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当评估计算机定期维护程序的适当性和效率时,下面哪一项IS审计师认为是最有帮助的()。
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一个IS审计师指出,机构对每个单独的业务流程都有适当的业务连续性计划,但是没有一个完整的BCP计划,该审计员最有可能会采取以下行动?()
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IS审计师正在检查开发完成的项目,以确定新的应用是否满足业务目标的要求。下面哪类报告能够提供最有价值的参考?()
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分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据()。
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在审查IS部门的开发质量时,IS审计师发现没有使用任何正式的,记录的方法和标准。IS可能采取的行动是()。
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IS审计师将采取下面何种行动评估软件的可靠性()。
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