A贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定
B收款人账号是否为本行开立的账号
C印鉴与预留银行印鉴是否一致
D付款人账号是否为本行开立的账号
受理现金管理系统客户转账付款业务时,审核要点有( )。
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受理现金管理系统客户现金存入业务时,不必审核()。
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受理现金管理系统客户现金付款业务时,审核要点有()。
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柜员受理通过同城票据交换等渠道转来的收款人开户行为本营业网点的转账存入业务,营业网点应按照《临柜基本业务管理办法》等规定审核转账收款业务,并审核以下内容()。
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现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
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受理现金管理系统现金存入业务时,审核要点有( )。
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经办员办理系统外客户转账业务时,提醒客户收款方如为()不能正常入账。
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收款人开户行受理委托收款业务审核无误后,()连同付款通知书(回单联)退给客户。
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受理现金管理系统客户现金付款业务时,不列说法错误的是()。
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