对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()。
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作结果所形成的审计结论负责的应该是()。
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论述审计人员如何对函证过程进行控制。
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从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
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实施查找未入账应付账款的程序时,审计人员应重点考虑其对控制风险的评估结果和应付账款余额的()。
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审计结果通常包括()。
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下列各项中属于公布审计结果的内容有()。
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审计人员应如何做好自我保护?
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论述审计人员如何对应付账款进行函证。
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