A信贷基础管理
B检查评价管理
C信贷政策管理
D信贷信息化管理
总会计应督促各类检查、监督发现问题的落实整改。
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信贷管理尽职监督现场检查发现问题的,应下发整改通知书,整改通知书应包括()。
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职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题,应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认,并落实问题的整改。
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业务运营风险管理系统中()负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改,并保证回复的真实性、准确性、及时性;负责检查问题整改通知书的落实与整改;准确收集风险驱动因素。
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网点营运主管(副主管)可通过开展()的方式加强对柜员库存现金和网点日间现金库库存现金、贵金属等实物的检查、抽查,对查库发现的问题,必须及时查明原因,落实整改,不得留有隐患。
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对出现大案、要案,或措施不得力的,要从严追究高管人员和直接责任人责任,并相应追究()及人员对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督整改不力的责任。
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尽职监督现场监督发现问题的,职能部门应当下发(),提出整改意见和整改期限,督促相关机构整改。
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()是指营业经理要建立工作日志,逐日登记监督检查、重要业务事项处理、落实整改、业务培训等工作情况。
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信贷管理部门开展尽职监督仅对下级行对口部门各类表内外信贷业务进行监测、检查、督导和纠偏。
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