A外部传递
B内部
C内部传递,不得交客户代为传递
D邮电局
实行柜员制的营业网点会计内部管理应符合()
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各网点的会计凭证应()顺序排列,其中柜员轧帐单按柜员号大小列
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根据会计内部控制需要,同时经办公、私柜台业务的网点,会计人员(含会计管理人员和柜员)的最低配置标准应不少于()人。
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各网点的会计凭证应按柜员号分别整理。其中柜员凭证应区分()有序排列。
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根据会计内部控制需要,节假日不营业的纯储蓄网点会计人员(含会计管理人员和柜员)最低配置标准应不少于()人。
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根据会计内部控制需要,节假日不营业的纯储蓄网点会计人员(含会计管理人员和柜员)的最低配置标准应不少于()人。
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网上银行内部管理系统业务代理网点柜员按照岗位权限不同可分为()
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办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为() ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置/重置/输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制,或对柜员违规操作行为不制止、不纠正,或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
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自动柜员机加、清钞的领解手续按网点()现金办理,执行总分行现金出纳的相关制度。
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