A客户提交的凭证是否应为本行受理的合法凭证
B账号,户名是否相符
C大小写金额是否一致
D凭证,存单(折),银行卡是否已挂失,账户是否已办理冻结或止付手续
柜员选择“9042中间业务票据出库(管理行)”交易处理,根据凭证专管员提交的()内容输入交易要素。
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票据和结算凭证的金额及以下哪些要素不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理:()
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发现会计凭证存在(),接柜员应拒绝受理金融机构会计核算业务。
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柜员受理业务应以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的()性、()性()性,无误后选择正确的交易录入,同时还应注意审核凭证与()的一致性。
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营业柜员在受理客户因凭证更新、销户等没用完的重要空白凭证交回时,填写凭证注销申请表一式两份,加盖预预留印鉴后,连同未用重要空白凭证交开户社做凭证注销手续。()
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柜员受理电子银行业务申请时,应核对客户出示的身份证件、账户凭证原件的()和()以及与申请表填写的内容()。
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收款人开户行柜员受理收款人提交的一式五联托收承付结算凭证及有关单证后应审查()。
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对于在中间业务系统和ABIS系统都不能自动记账的中间业务凭证出库时,柜员通过“()表外备查类借贷”交易借记相应表外分户。中间业务票据出库打印的记账凭证、第二联“重要空白凭证领用单”作ABIS记账凭证的附件。
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柜员受理电子银行业务申请时,应核对客户出示的身份证件、账户凭证()件的真实性和有效性以及与申请表填写的内容是否相符。
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