如何审计收贷收息不入账?
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省联社规定各级行社领导人员“五严禁”指的是严禁弄虚作假、严禁违规放贷、()、()、严禁违规借新还旧、转据、以贷收息。
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以下业务以贷记批量包为轧差依据的是()。
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对经营指标真实性审计中发现的问题定性应注意哪些事项?
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审计部门在审计过程中发现的严重违反规章制度的行为,建议对责任人行政处理的应移交()。
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审计人员在检查中发现严重的违规问题,不及时提交监察部门查处的,处理正确的是()
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信用卡透支收息率同透支收益成正比,同风险成反比。
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对突击替岗、经济责任审计中发现的违法违纪违规问题,稽核部门可以下达现场检查意见书,提出整改要求,限期落实。
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如何审计前台操作程序是否合规?
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