A对
B错
内部查阅会计档案,应由调阅人提出申请,并经()批准。
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内部监督检查部门调阅会计档案时,应遵循哪些程序?
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关于内部监督检查部门调阅会计档案时应遵循的规范,下列不符合要求的是()。
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柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务,续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的,个人办理时应出具身份证件,单位办理时应出具(),并留存其复印件或影印件。
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不能以电子会计档案替代纸质形式或微缩制品保存的会计文件主要有:()、年度财务会计报告及其审计报告、年度内部控制评价报告及其审计报告、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。
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不能以电子会计档案替代纸质形式或微缩制品保存的会计文件主要有:原始凭证、年度财务会计报告及其审计报告、年度内部控制评价报告及其审计报告、会计档案销毁清册等。
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中心各科室调阅物理档案,能否将物理档案签字调走?
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查询、冻结(解冻)、扣划等重要法律文书资料和执行人身份证件(复印件)的保管期限为(),妥善保管,做到调阅有登记,归档要及时。
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()将借款凭证、借款合同,连同有权审批人的批复或复印件送交会计部门办理账务处理。
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