A记账员
B复核员
C单证专管员
D会计人员
E出纳人员
F会计主管、综合员
信贷部门与相关部门应严格交接手续。实行账、证分管原则,()负责管账,其他部门指定专人管物,互相制约,互相核对,确保安全。
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贴现票据作为有价单证要贯彻“证账分管”原则,一人管账、换人管证,相互制约、相互核对。
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银行承兑汇票贴现票据作为具有面值的特殊单证,要贯彻“证账分管”原则,管账、管证人员相互制约、相互核对。
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重要空白凭证的管理要贯彻()的原则,实行专人负责,入库保管,并经常进行账、证核对,保证账实相符。
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分行应根据实际情况为移动终端柜员核定重空使用量,配备手提保险箱,便于日间安全存放重要空白凭证及业务单证,使用重要空白凭证还须做到()管理手提保险箱,保证重空凭证运送及保管安全。
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有价单证的票样和暗记是鉴别有价单证真伪的重要依据,要严格按照人民币票样管理办法妥善保管。
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重要单证应纳入表外科目核算。按重要单证的使用状况在相应科目下设()进行明细核算,做到日清日结,准确完整。
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营业网点应设置专用凭证箱(不可与专用钱箱共用一个箱)用于向库房领缴重要单证,专用凭证箱实行双人双锁管理,凭证箱锁匙由网点机构凭证尾箱持有人及另一名经办人持有。
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空白重要凭证、会计核算专用印章、密押机具实行专人使用、专人负责,非营业时间入()保管。
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