A每年至少1次
B每年至少2次
C每年至少3次
D每年至少4次
根据《与董事会或者最高管理层的关系准则》,在设立监事会的组织中,对监事会的工作,内部审计机构应当在授权范围内()
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当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出()时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。
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内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下进行,具体负责组织实施的是()
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经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()
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下列各项中,内部审计机构不需要向董事会或者最高管 理层报请批准的事项是()
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组织层面信息技术控制,是指董事会或最高管理层对信息技术治理职能及内部控制的()的态度、认识和措施。
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部长会议与总理事会的关系,是最高权力机构与最高权力机构的常设机构的关系。
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我国公司法规定,国有独资公司设经理,由董事会聘任或者解聘,经国有资产监督管理机构的同意,董事会成员可以兼任公司总理。
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《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、 内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员 也应当遵守该准则的情形是()
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