A《重要物品交接使用登记簿》
B《重要物品交接登记簿》
C《ATM/CRS运行情况登记簿》
ATM下箱体(保险柜)的密码备份,由()封存于信封内并使用本人名章加盖于骑缝处交二级支行会计主管行长保管,信封上注明“XX分理处(标注ATM编号)”字样。
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修改密码时,ATM记账员应在二级支行会计主管行长监督下进行。完成修改后必须在保险柜门开启的状态下,连续试开()次以上并确保每次均能开锁。
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各营业网点自ATM/CRS启用之日起,应将ATM/CRS备用钥匙和备用密码记录,由使用人分别封存签章后,交一级支行营运管理部门负责人,视同现金库钥匙管理,入()保管,并登记《重要物品交接登记簿》。
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ATM机的巡查制度,二级支行会计主管行长,对辖内ATM机坚持()。
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中心支行()现金支付,由中心支行行长或会计主管行领导负责审批。
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尾箱检查:二级支行行长对辖内ATM机和99柜员尾箱,()抽查,每月必须保证检查率达到百分之百。
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营业网点发生人民币1000元(含)以上的现金差错,上报至二级支行或同等级别的主管负责人
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对于ATM长款挂账期满三年且无法与客户取得联系或无法确认长款原因的款项:单笔金额在()的,需由中心(直属)支行主管行长审批后,转入营业外收入。
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()审批级次分为总行、中心(直属)支行、二级支行、分理处。
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