A日期,收付款账户的账号户名是否正确,是否与发生的收支事由相符。
B注明的业务事由是否真实合理。
C大小写金额是否一致。
D凭证各联次的内容是否一致,有无涂改。
内部业务内部账户的管理须会计主管登记“会计主管工作日志”的业务()。
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柜员填制原始凭证的通用业务,必须注明(),确认无误后签章,需会计主管审核的交会计主管审批。
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会计主管或指定专人受理有权机关的查询,冻结,扣划业务时,应该审核执法人员的().
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对次日及本年度贷记差错的错账更正,应填制()记账凭证,经会计主管审核批准后,先选择“冲正”交易,进行业务处理。
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会计主管或指定专人受理有权机关的查询,冻结,扣划业务时,应对()进行审核,审核无误并签章后将上述证件,文书提请接待部门负责人审批并签章(法院除外),完成后,将通知书及其他有效法律文书交柜员操作。
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开设下级行清算账户,会计主管应审核()。
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开设通用账户,会计主管应审核()。
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动态口令卡查询业务审核及交易处理,网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
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动态口令卡查询业务审核及交易处理:网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
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