A业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行。
B审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目。
C业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰。
D以上三项都不是。
能够仔细区分审计中的范围限制和其他限制对内部审计师来说很重要。根据《标准》的规定,以下哪项不属于范围限制?()
单选题查看答案
高级管理层对内部审计部门有一定的范围限制,这将会影响内部审计部门对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制应该:()
单选题查看答案
内部审计部门遇到了来自高级管理层的范围限制,这将会影响内部审计部门对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制的性质应该:()
单选题查看答案
内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:()
单选题查看答案
下列组合中,可以更好地描绘出审计范围限制及首席审计执行官的适当反应的是:()
单选题查看答案
首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是:()
单选题查看答案
内部审计师与被审计单位之间的成功交流,部分依赖于适当地强调重点,这样双方都能意识到讨论的重点。以下哪种方法能够在最终审计报告中突出要点?()
单选题查看答案
《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。以下有关监督的说法正确的是:()
多选题查看答案
以下描述的情况能够使内部审计师保持最大客观性的是:()
单选题查看答案