A一个季度
B半年
C一个年度
D五个年度
稽核审计工作由各级联社在每一年度终了后进行考核,主要考核稽核工作的合规性、有效性,从()方面对稽核审计部门及稽核审计人员的工作作出客观公正的评价,并将考核结果反映在《稽核证年度审验表》中。
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审计部门和审计人员有权对()提出管理建议。
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审计部门和审计人员有权对()提出处理建议。
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审计部门在审计过程中发现的严重违反规章制度的行为,建议对责任人行政处理的应移交()。
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农信系统信息科技专项审计,是指对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估,或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计。
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单位和个人对稽核审计处罚享有陈述权、申辩权。对稽核审计处罚不服的,有权申请上级管理部门复议。
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稽核审计工作质量多级负责制是主管领导、部门负责人、稽核组根据各自分工对稽核工作质量负责。
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()部门负责对不良贷款管理与处置进行合规性审计。
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在审计工作中,作出审计结论,也就是常说的“()”。
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