对存货实施监盘属于审计准则的基本要求。审计人员在审计某公司财务报表时,没有对存货项目实施监盘程序, 并出具了无保留意见审计报告。如果中注协在抽查中,注意到这一情况,但没有认定违反审计准则,你认为原因有下列哪些()
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在评估认定层次重大错报风险时,如果预期控制的运行是有效的,则审计人员不必实施实质性程序,只须实施控制测试。
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内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。
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在识别和评估重大错报风险时,审计人员可能实施的审计程序有下列哪些选项()
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内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()
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审计人员从成本效益的角度往往考虑采用的进一步审计程序方案是()
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审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,已将检查风险控制在可接受的低水平。
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根据《审计计划准则》,对实施具体审计项目相关的审计 内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出安排的是()
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按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后,向审计机关提出审计报告的日期应当在()
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